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2024年邵陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)預(yù)算
發(fā)布時(shí)間:2024/02/01 信息來(lái)源:查看

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分?2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

五、部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

七、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十一、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十二、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十三、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十四、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十五、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表

十七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十八、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十九、部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二十、部門(mén)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

二十一、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

二十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。


第一部分?部門(mén)預(yù)算說(shuō)明


一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)。

邵陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì)是市人民政府工作部門(mén),主要職能是:

(1)貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī),起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)草案,擬訂全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

(2)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

(3)制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。及時(shí)報(bào)告、發(fā)布傳染病疫情信息。

(4)協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

(5)貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。

(6)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

(7)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

(8)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善計(jì)劃生育政策。

(9)指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(10)負(fù)責(zé)全市健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)際交流合作與援外工作,開(kāi)展與港澳臺(tái)的交流與合作。

(11)負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)重要來(lái)賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,指導(dǎo)全市保健工作。

(12)指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

(13)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(14)職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念,推動(dòng)實(shí)施健康邵陽(yáng)戰(zhàn)略,以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,積極應(yīng)對(duì)人口老齡化,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

(15)有關(guān)職責(zé)分工。

1、與市發(fā)展改革委的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策,落實(shí)市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展改革委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響,建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度,開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估,完善重大人口政策咨詢(xún)機(jī)制,研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂人口發(fā)展規(guī)劃,研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。

2、與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,起草養(yǎng)老服務(wù)地方性法規(guī)草案、擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

3、與出入境檢驗(yàn)檢疫部門(mén)的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)傳染病總體防治和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急工作。市衛(wèi)生健康委與出入境檢驗(yàn)檢疫部門(mén)建立健全應(yīng)對(duì)口岸傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件合作機(jī)制、傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件通報(bào)交流機(jī)制、口岸輸入性疫情通報(bào)和協(xié)作處理機(jī)制。

4、與市市場(chǎng)監(jiān)管局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作,會(huì)同市市場(chǎng)監(jiān)管局等部門(mén)制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。市衛(wèi)生健康委對(duì)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)將相關(guān)信息通報(bào)市市場(chǎng)監(jiān)管局等部門(mén),市市場(chǎng)監(jiān)管局等部門(mén)應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場(chǎng)監(jiān)管局等部門(mén)在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向市衛(wèi)生健康委提出建議。市市場(chǎng)監(jiān)管局會(huì)同市衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

5、與市醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委、市醫(yī)保局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

邵陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì)共設(shè)20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:辦公室、政工科、法規(guī)科、規(guī)劃信息和財(cái)務(wù)科、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作科、疾病預(yù)防控制科、醫(yī)政醫(yī)管科、中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生健康科、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、科技宣傳教育科、綜合監(jiān)督科、藥物政策與基本藥物制度科、老齡健康科、婦幼健康科、職業(yè)健康科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科、保健科、離退休人員管理服務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:

1、邵陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)本級(jí)

2、邵陽(yáng)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)

3、邵陽(yáng)市衛(wèi)生健康信息中心

4、邵陽(yáng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)公共衛(wèi)生計(jì)生藥具服務(wù)站

5、邵陽(yáng)市衛(wèi)生人才考試中心

6、邵陽(yáng)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室

7、邵陽(yáng)市健康教育所

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算2575.04萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款2575.04萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0.00萬(wàn)元,社會(huì)保障基金預(yù)算資金0.00萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上級(jí)單位補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,其他收入0.00萬(wàn)元。收入較去年減少31.24萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款較去年減少31.24萬(wàn)元。其中,經(jīng)費(fèi)撥款較去年減少73.64萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款較去年增加42.40萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算:2024年本部門(mén)支出預(yù)算2575.04萬(wàn)元,其中:?

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為26.45萬(wàn)元,2024年預(yù)算為12.30萬(wàn)元,比上年減少14.15萬(wàn)元,下降53.50%,主要原因是:離休干部正常死亡1人,離休費(fèi)相應(yīng)減少。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為162.20萬(wàn)元,2024年預(yù)算為159.62萬(wàn)元,比上年減少2.58萬(wàn)元,下降1.59%,主要原因是:在職人員比上年減少,工資總額減小,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為2.57萬(wàn)元,2024年預(yù)算為2.40萬(wàn)元,比上年減少0.17萬(wàn)元,下降6.61%,主要原因是:在職人員比上年減少,工資總額減小,失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為7.78萬(wàn)元,2024年預(yù)算為5.30萬(wàn)元,比上年減少2.48萬(wàn)元,下降31.88%,主要原因是:在職人員比上年減少,工資總額減小,工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

5、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為1374.70萬(wàn)元,2024年預(yù)算為1349.99萬(wàn)元,比上年減少24.71萬(wàn)元,下降1.80%,主要原因是:在職人員比上年減少,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為808.60萬(wàn)元,2024年預(yù)算為823.00萬(wàn)元,比上年增加14.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.78%,主要原因是:納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款比上年增多。

7、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為70.81萬(wàn)元,2024年預(yù)算為69.62萬(wàn)元,比上年減少1.19萬(wàn)元,下降1.68%,主要原因是:在職人員比上年減少,基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

8、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為31.54萬(wàn)元,2024年預(yù)算為33.09萬(wàn)元,比上年增加1.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.91%,主要原因是:公務(wù)員工資總額增加,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助相應(yīng)增加。

9、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為121.65萬(wàn)元,2024年預(yù)算為119.71萬(wàn)元,比上年減少1.94萬(wàn)元,下降1.59%,主要原因是:在職人員比上年減少,住房公積金支出相應(yīng)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2575.04萬(wàn)元,其中:

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為26.45萬(wàn)元,2024年預(yù)算為12.30萬(wàn)元,比上年減少14.15萬(wàn)元,下降53.50%,主要原因是:離休干部正常死亡1人,離休費(fèi)相應(yīng)減少。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為162.20萬(wàn)元,2024年預(yù)算為159.62萬(wàn)元,比上年減少2.58萬(wàn)元,下降1.59%,主要原因是:在職人員比上年減少,工資總額減小,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為2.57萬(wàn)元,2024年預(yù)算為2.40萬(wàn)元,比上年減少0.17萬(wàn)元,下降6.61%,主要原因是:在職人員比上年減少,工資總額減小,失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為7.78萬(wàn)元,2024年預(yù)算為5.30萬(wàn)元,比上年減少2.48萬(wàn)元,下降31.88%,主要原因是:在職人員比上年減少,工資總額減小,工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

5、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為1374.70萬(wàn)元,2024年預(yù)算為1349.99萬(wàn)元,比上年減少24.71萬(wàn)元,下降1.80%,主要原因是:在職人員比上年減少,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為808.60萬(wàn)元,2024年預(yù)算為823.00萬(wàn)元,比上年增加14.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.78%,主要原因是:納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款比上年增多。

7、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為70.81萬(wàn)元,2024年預(yù)算為69.62萬(wàn)元,比上年減少1.19萬(wàn)元,下降1.68%,主要原因是:在職人員比上年減少,基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少。

8、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為31.54萬(wàn)元,2024年預(yù)算為33.09萬(wàn)元,比上年增加1.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.91%,主要原因是:公務(wù)員工資總額增加,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助相應(yīng)增加。

9、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

2023年預(yù)算為121.65萬(wàn)元,2024年預(yù)算為119.71萬(wàn)元,比上年減少1.94萬(wàn)元,下降1.59%,主要原因是:在職人員比上年減少,住房公積金支出相應(yīng)減少。

??具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1752.04萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算823.00萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:公共衛(wèi)生服務(wù)支出505.00萬(wàn)元,主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)督導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)保健、人口監(jiān)測(cè)和計(jì)劃生育服務(wù)、計(jì)生協(xié)會(huì)工作、醫(yī)改工作、重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目、衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作等方面;健康教育支出166.00萬(wàn)元,主要用于健康宣傳教育、健康促進(jìn)、老齡健康服務(wù)、職業(yè)健康等方面;醫(yī)考非稅執(zhí)收成本支出152.00萬(wàn)元,主要用于醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格考試、護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試、衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)考試等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、邵陽(yáng)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、邵陽(yáng)市衛(wèi)生健康信息中心、邵陽(yáng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)公共衛(wèi)生計(jì)生藥具服務(wù)站、邵陽(yáng)市衛(wèi)生人才考試中心、邵陽(yáng)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室、邵陽(yáng)市健康教育所等?7 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算278.96萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少0.15萬(wàn)元,下降0.05%,主要是福利費(fèi)較上年減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、邵陽(yáng)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、邵陽(yáng)市衛(wèi)生健康信息中心、邵陽(yáng)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)公共衛(wèi)生計(jì)生藥具服務(wù)站、邵陽(yáng)市衛(wèi)生人才考試中心、邵陽(yáng)市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室、邵陽(yáng)市健康教育所等7家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)10.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.00萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)12.00萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平,主要是本部門(mén)厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

(三)一般性支出情況:2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算21.00萬(wàn)元,擬召開(kāi)全市衛(wèi)生健康工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元,人數(shù)100人,內(nèi)容為安排部署全市衛(wèi)生健康重點(diǎn)工作任務(wù);全市衛(wèi)生綜合監(jiān)督工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元,人數(shù)90人,內(nèi)容為安排部署衛(wèi)生綜合監(jiān)督相關(guān)工作任務(wù);全市衛(wèi)健系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元,人數(shù)90人,內(nèi)容為安排部署本年度安全生產(chǎn)相關(guān)工作任務(wù);全市職業(yè)健康工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元,人數(shù)90人,內(nèi)容為總結(jié)上年度職業(yè)健康工作和安排部署本年度職業(yè)健康工作任務(wù);全市衛(wèi)生應(yīng)急工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元,人數(shù)90人,內(nèi)容為安排部署本年度衛(wèi)生應(yīng)急工作事項(xiàng);全市中醫(yī)藥工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.00萬(wàn)元,人數(shù)100人,內(nèi)容為安排部署本年度中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新項(xiàng)目工作任務(wù);全市疫情防控工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元,人數(shù)70人,內(nèi)容為安排部署本年度疫情防控工作任務(wù)。

2024年本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算30.00萬(wàn)元,擬開(kāi)展病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元,人數(shù)1000人,內(nèi)容為病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全技術(shù)培訓(xùn);衛(wèi)生總費(fèi)用核算工作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元,人數(shù)120人,內(nèi)容為衛(wèi)生總費(fèi)用核算數(shù)據(jù)填報(bào)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);衛(wèi)生應(yīng)急救援工作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.00萬(wàn)元,人數(shù)200人,內(nèi)容為突發(fā)傳染病防控和緊急救援業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);職業(yè)健康項(xiàng)目培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元,人數(shù)110人,內(nèi)容為職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)用輻射防護(hù)監(jiān)測(cè)和放射工作人員防護(hù)等項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn);基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元,人數(shù)100人,內(nèi)容為基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)等業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元,人數(shù)120人,內(nèi)容為衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);醫(yī)政醫(yī)管項(xiàng)目工作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元,人數(shù)90人,內(nèi)容為醫(yī)療機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。

2024年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)預(yù)算。

(四)政府采購(gòu)情況:2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額492.60萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算58.60萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算40.00萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算394.00萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2575.04萬(wàn)元,其中,基本支出1752.04萬(wàn)元,項(xiàng)目支出823.00萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。


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